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并购重组、内部控制审计报告

并购重组、内部控制审计报告

权威出具并购重组及内部控制审计报告!在德咨询税务师事务所&会计师事务所,凭借资质与丰富经验,为广州及华南企业提供合规、高效、专业的审计服务,助力企业降低交易风险、优化内部管理、顺利完成并购与重组。...

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背景与重要性

在并购重组过程中,企业常面临资产评估难、财务信息不透明、潜在税务和法律风险不清晰等问题。同时,部分企业的内部控制制度存在漏洞,财务管理缺乏透明度,易带来合规与经营风险。

在德咨询税务师事务所&会计师事务所,依托权威资质与丰富经验,为企业提供并购重组专项审计及内部控制审计报告,帮助企业准确评估价值、降低风险、优化内部管理,为交易决策和合规经营提供可靠依据。

服务流程

  1. 需求沟通

    • 明确并购或内部控制审计的目标与重点领域。

  2. 资料收集

    • 获取企业财务报表、合同、制度文件等关键资料。

  3. 风险识别

    • 分析潜在财务与合规问题,锁定审计重点。

  4. 现场与函证审计

    • 深入核查业务交易、资金流向及制度执行情况。

  5. 出具审计报告

    • 提供真实、客观的审计结论及管理改进建议。

  6. 后续支持

    • 协助企业并购整合或内部管控优化提供持续辅导。

常见应用场景

  • 企业并购、重组交易前的财务核查;

  • 企业内部控制体系存在优化需求;

  • 投资方或监管部门要求提供权威审计报告;

  • 上市或融资前对内部控制及财务进行专项审计。

注意事项

  • 企业需提供真实、完整、可追溯的财务及制度资料;

  • 审计周期与企业规模及复杂度相关,应提前安排;

  • 报告必须由具备资质的事务所出具,确保法律效力;

  • 并购审计涉及投资方及债权人利益,应严格遵循法规。

专业支持

  • 企业并购重组专项审计报告出具;

  • 内部控制体系审计及优化建议;

  • 财务风险识别与管理改进方案;

  • 融资、上市及企业整合的审计辅导。

联系我们

如需了解在德咨询税务师事务所&会计师事务所的并购重组、内部控制审计服务,欢迎联系在德咨询。我们将为广州及华南地区企业提供权威、合规、专业的审计报告,助力企业安全、高效完成交易与内部管理优化。