背景与重要性
在并购重组过程中,企业常面临资产评估难、财务信息不透明、潜在税务和法律风险不清晰等问题。同时,部分企业的内部控制制度存在漏洞,财务管理缺乏透明度,易带来合规与经营风险。
在德咨询税务师事务所&会计师事务所,依托权威资质与丰富经验,为企业提供并购重组专项审计及内部控制审计报告,帮助企业准确评估价值、降低风险、优化内部管理,为交易决策和合规经营提供可靠依据。
服务流程
需求沟通
明确并购或内部控制审计的目标与重点领域。
资料收集
获取企业财务报表、合同、制度文件等关键资料。
风险识别
分析潜在财务与合规问题,锁定审计重点。
现场与函证审计
深入核查业务交易、资金流向及制度执行情况。
出具审计报告
提供真实、客观的审计结论及管理改进建议。
后续支持
协助企业并购整合或内部管控优化提供持续辅导。
常见应用场景
企业并购、重组交易前的财务核查;
企业内部控制体系存在优化需求;
投资方或监管部门要求提供权威审计报告;
上市或融资前对内部控制及财务进行专项审计。
注意事项
企业需提供真实、完整、可追溯的财务及制度资料;
审计周期与企业规模及复杂度相关,应提前安排;
报告必须由具备资质的事务所出具,确保法律效力;
并购审计涉及投资方及债权人利益,应严格遵循法规。
专业支持
企业并购重组专项审计报告出具;
内部控制体系审计及优化建议;
财务风险识别与管理改进方案;
融资、上市及企业整合的审计辅导。
联系我们
如需了解在德咨询税务师事务所&会计师事务所的并购重组、内部控制审计服务,欢迎联系在德咨询。我们将为广州及华南地区企业提供权威、合规、专业的审计报告,助力企业安全、高效完成交易与内部管理优化。